Propuesta de control interno para optimizar el proceso de las operaciones en el área de tesorería de la empresa Óptica Medina SRL., Lima, 2018

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Fecha

2018-07-17

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Editor

Universidad Peruana Unión

Resumen

El presente informe tiene como objetivo presentar una propuesta de control interno para optimizar el proceso de las operaciones en el área de tesorería de la empresa Óptica Medina SRL. El método utilizado en el desarrollo del mismo es el descriptivo, en éste se detalla dinámica de los términos del control interno en el manejo de las sistematizaciones en el área de tesorería. Los resultados explicitan la deficiencia esgrimida en el área de administrativa, según el diagnóstico utilizado (matriz FODA), para la optimización de las operaciones en el área de tesorería, se plantean procedimientos de intervención, revisión y vigilancia de control interno, bajo el diseño de documentos prenumerados, que permitan fiscalizar los procesos en el área administrativa (tesorería). Por lo tanto, se concluye que las operaciones establecidas optimizarán el control interno a nivel de los métodos propuestos en el área de tesorería de manera eficiente a propósito del cumplimento de sus objetivos.

Descripción

Palabras clave

Propuesta, Procedimientos, Control interno, Optimización, Área de tesorería

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