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      Evaluación del control interno del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo 

      Sánchez Tenazoa, Clavelita (Universidad Peruana Unión, 2021-01-21)
      El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal de evaluar el control interno del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo; la cual busca desarrollar el control interno de la institución dedicada ...
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      Descripción de Políticas de Control Interno y la Rentabilidad de las Empresas Agroindustriales de Morales 

      Cruz Tuanama, Jesus (Universidad Peruana Unión, 2020-12-13)
      El presente artículo tiene como objetivo describir las políticas de control interno y la rentabilidad de las Empresas Agroindustriales de Morales. El estudio se desarrolló con un tipo de investigación descriptiva, siendo ...
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      Control interno de inventario en el rubro textil y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Exige Industrial SAC 2019 

      Rodenas Carhuaz, Teodoro Adolfo; Sulca Ramos, Flor Denisse (Universidad Peruana Unión, 2021-06-07)
      El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo, realizar un estudio del control interno de inventarios en el rubro textil y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Exige Industrial SAC, el cual ...
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      Propuesta de Sistema Control Interno según el modelo COSO del área de almacén de actividad minera artesanal del Distrito de Ituata 

      Sanca Apaza, Mireyra Fiorela; Quiro Marrón, Betsy Luz; Quispe Huancco, Jasmin Luz (Universidad Peruana Unión, 2021-07-22)
      La investigación consistió en desarrollar la propuesta de control interno para una de las empresas vinculadas al sector minero artesanal; específicamente hablando en sus procesos de almacén. En este sentido, primero se ...
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      Control interno y su incidencia en la gestión de tesorería en los gobiernos locales distritales de la provincia de Huamanga–Ayacucho, 2021 

      Hinostroza Llantoy, Yakyly Yaneth; Loli Quiroz, Carlos Alberto (Universidad Peruana Unión, 2021-08-25)
      La presente investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia del control interno en la gestión de tesorería en los gobiernos locales distritales de la provincia de Huamanga-Ayacucho, 2021. Se aplicó la metodología ...
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      Control interno y su impacto en la gestión de pagos de proveedores de la Clínica Good Hope Miraflores 2020 

      Julca Ticlla, Orlando; Lucana Pomaccola, Ruth (Universidad Peruana Unión, 2021-08-19)
      El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar el control interno y su relación en la gestión de pagos de proveedores de la clínica Good Hope Miraflores, lo cual permitió analizar incidencias operativas ...
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      Relación entre control interno y las liquidaciones financieras en la Municipalidad Distrital de Pampamarca, Canas - Cusco, periodo 2018 

      Valle Quispe, Delia; Cruz Aquino, Benjamin (Universidad Peruana Unión, 2020-11-26)
      En el presente trabajo de investigación se planteó como objetivo, determinar la relación entre control interno y liquidaciones financieras en la Municipalidad Distrital de Pampamarca, Canas – Cusco, periodo 2018, el diseño ...
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      Propuesta de un sistema de control interno según modelo COSO III en la empresa Inversiones Turísticas G&J Provincia Cusco, 2020 

      Shapiama Quispe, Janeth del Pilar; Perez Quispe, Jesus (Universidad Peruana Unión, 2020-12-07)
      El propósito del estudio está referido a la necesidad de contar con un sistema de control interno a nivel de toda la empresa Inversiones Turísticas G&J S.A.C. con la finalidad de mejorar el control en las operaciones; si ...
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      Relación del control interno y la gestión administrativa según funcionarios y trabajadores del gobierno local de Zepita – Chucuito – Puno 2019 

      Capia Capia, Miriam (Universidad Peruana Unión, 2020-03-05)
      La presente investigación, tiene como objetivo general de determinar el nivel de relación que existe entre el control interno y la gestión administrativa, según funcionarios y trabajadores del gobierno local de Zepita 2019. ...
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      Control interno y la gestión de almacén de la Municipalidad de Santa Teresa – Cusco – 2020 

      Mamani Esperilla, Yesenia Betty; Rocca Ttito, Ambar (Universidad Peruana Unión, 2020-12-29)
      El mal uso de los bienes y recursos en las entidades públicas ocasionada muchas veces por la corrupción y falta de políticas de control y gestión de almacén; este artículo es el resultado de una investigación realizada en ...
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      AuthorBarazorda Dueñas, Bethsabe (2)Candela Soto, Diana Flor (2)Mamani Zapana, Guido Yamel (2)Sangama Pisco, Fiorella Karina (2)Sánchez Tenazoa, Clavelita (2)Villanueva Huamán, Esther (2)Acuña Diaz, Lily Dianelys (1)Alca Apaza, Karen Noemí (1)Alvarado Rodil, Muhamed Crusher (1)Aparcana Peña, Clara Elena (1)... View MoreSubject
      Control interno (117)
      https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 (31)http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 (25)https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 (24)http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 (21)Ambiente de control (19)Gestión administrativa (14)Evaluación de riesgos (12)http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 (9)Actividades de control (8)... View MoreDate Issued2019 (39)2020 (33)2018 (16)2021 (16)2017 (7)2022 (4)2016 (2)Has File(s)Yes (117)

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