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      Control interno de almacén en la empresa Negociaciones Rumel E.I.R.L. Ayacucho - 2019 

      Santiago Quispichito, Marina (Universidad Peruana Unión., 2019-12-01)
      El presente trabajo tuvo como objetivo conocer la incidencia sistema de control interno en la adecuada toma de decisiones negociaciones Rumel EIRL (Servin, L), para lo cual se identificó el sistema de control interno actual ...
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      Control interno en consorcios una aproximación teórica 

      Uchupe Bolaños, Mateo Rogelio; Barazorda Dueñas, Bethsabe (Universidad Peruana Unión, 2019-12-01)
      Actualmente los consorcios tienen una acogida significativa gracias al aumento de vehículos, por eso estas empresas necesitan un adecuado control interno ya que se ven afectados en su mayoría por la mala práctica perjudicando ...
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      Control interno de compras y el cumplimiento de metas de los proyectos de bienestar de World Vision Perú - Ayacucho, 2017 

      Flores Rivera, Amit Roy (Universidad Peruana Unión, 2019-11-04)
      Esta investigación tuvo como fin principal determinar en qué medida el control interno de compras se relaciona en el cumplimiento de metas en World Vision Perú –Ayacucho, 2017, por ello, se planteó como hipótesis general: ...
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      Control interno de cuentas por cobrar en la empresa de servicios ACHG Contratistas Generales EIRL, Ate, Lima, 2018 

      Candela Soto, Diana Flor; Orihuela Huacause, Roxana Natalia (Universidad Peruana Unión, 2019-12-01)
      El estudio dio por resultado que las cuentas deudoras diversas aumentaron en 14.07%; por ello se propuso a la empresa aplicar la propuesta de control interno elaborada en este trabajo. Asimismo, aplicar las políticas de ...
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      Control interno, una aproximación teórica 

      Salazar Saravia, Edith Maroa; Garcia Montesinos, Roxana (Universidad Peruana Unión, 2019-12-03)
      El Control interno ha ido adquiriendo gran importancia en muchos sectores, sin embargo aún no hay suficiente conciencia de su importancia, siendo necesario su abordaje. El presente artículo se realizó con el objetivo de ...
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      Control interno en la gestión del área de tesorería: Una revisión teórica 

      Martínez Vivanco, Carmen Rosa (Universidad Peruana Unión, 2019-12-01)
      Tuvo como objetivo principal revisar teorías sobre Control Interno en gestión del Área de Tesorería de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho – 2019, el mismo que contribuya al fortalecimiento del ...
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      Deficiencias del control interno en las empresas a tener en cuenta 

      Mayta Michue, Guido Alva; Segama Chinchihualpa, Raquel Fiorella (Universidad Peruana Unión, 2019-12-02)
      El área o departamento de control interno es tal vez el que más pasa desapercibido en una empresa, esto debido a que se desconoce la importancia que este tiene y lo útil que es para controlar y regular toda operación que ...
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      El control interno del área de gerencia municipal en la municipalidad provincial de Huancané, 2019 

      Marin Tapia, Ani Paz; Pauccar Tinuco, Floida (Universidad Peruana Unión, 2019-12-02)
      El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general conocer el control interno del área de gerencia municipal en la municipalidad provincial de Huancané, 2019. El tipo de investigación es descriptivo de diseño ...
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      Control interno del plan anual de contrataciones y su incidencia en la ejecución del gasto de la municipalidad provincial de Espinar, 2019 

      Chañi Conza, Fredy (Universidad Peruana Unión, 2019-12-01)
      El trabajo de investigación tuvo como objetivo: evaluar el control interno del plan anual de contrataciones (PAC) y su incidencia en la ejecución de gastos en la Municipalidad Provincial de Espinar, periodo 2019. Realizado ...
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      Control interno y gestión financiera en el área de tesorería de la empresa Representaciones Vargas. S.A. Callería, 2019 

      Romero Rojas, Cleopatra; Mego Malca, Enrique (Universidad Peruana Unión, 2019-12-01)
      El artículo presenta como objetivo general, determinar la relación entre el control interno y la gestión financiera en el área de tesorería de la empresa Representaciones Vargas S.A. Callería, 2019, la metodología aplicada ...
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      AuthorApaza Quispe, Juan Diego (1)Apaza Soncco, Hermogenes (1)Barazorda Dueñas, Bethsabe (1)Candela Soto, Diana Flor (1)Ccallo Quispe, María Angélica (1)Chañi Conza, Fredy (1)Delgado Angulo, Carol Esther (1)Delgado Angulo, Jeniffer Julia (1)Erazo Díaz, Claudia Patricia (1)Fernández Toro, Jhan Pool (1)... View MoreSubject
      Control interno (31)
      https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 (31)
      Ambiente de control (7)Gestión administrativa (3)Actividades de control (2)Componentes (2)Evaluación (2)Evaluación de riesgos (2)Información y comunicación (2)Organización (2)... View MoreDate Issued2019 (28)2018 (2)2017 (1)Has File(s)
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