Magíster en Auditoría con Mención en Auditoría Integral: Envíos recientes
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La calidad de la auditoría, la aplicación de normas contables y la razonabilidad de los estados financieros
(Universidad Peruana UniónPE, 2024-02-15)El documento tiene el objetivo de determinar la relación de la calidad de la auditoría, la aplicación de normas del ámbito contable y la razonabilidad de los estados contables financieros en las empresas que pertenecen al ... -
Incidencia de la calidad del servicio en la liquidez y rentabilidad de las Instituciones Educativas Adventistas de nivel básico regular del departamento de Puno
(Universidad Peruana UniónPE, 2023-09-25)El propósito de la presente investigación es presentar los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto “Incidencia de la calidad del servicio en la liquidez y rentabilidad de las Instituciones Educativas ... -
Modelo de estrategia competitiva para instituciones de Educación Básica Regular
(Universidad Peruana UniónPE, 2023-11-12)La pandemia COVID-19, mostró las áreas de oportunidad en la calidad educativa y la necesidad de desarrollar modelos estratégicos innovadores que se adapten rápidamente a un mundo cambiante. El objetivo de este trabajo fue ... -
Gestión de riesgos en la prevención del fraude para una ONG: Revisión Sistemática de la literatura
(Universidad Peruana UniónPE, 2023-06-30)Se considera que las ONG adolecen de un modelo de gestión del riesgo que esté enfocado en sus necesidades y entorno, es por ello, que la presente investigación analiza la gestión de riesgos en la prevención de fraude para ... -
Planificación presupuestal, elementos determinantes para su desarrollo: desempeño, retos y tendencias
(Universidad Peruana UniónPE, 2023-07-12)El propósito de este artículo es aportar una revisión de literatura donde se pueda explorar el papel del presupuesto en las organizaciones, como ha sido su tratamiento, avance y elementos que han sido incorporados en los ... -
Control interno y riesgo de fraude: Una escala abreviada para instituciones privadas de educación básica
(Universidad Peruana UniónPE, 2023-10-09)Para medir el control interno y riesgo de fraude, las diversas instituciones aplican el Informe COSO y la escala de riesgo de fraude, los mismos que están constituidos por 135 y 38 ítems, respectivamente, por la extensión ... -
Auditoría tributaria preventiva y contingencias tributarias: Un estudio de caso de las empresas de la Amazonía Peruana
(Universidad Peruana UniónPE, 2023-08-10)Evitar posibles riesgos o conflictos relacionados con las obligaciones tributarias es un proceso que está relacionado con la auditoría tributaria preventiva por lo cual toda empresa debe gestionar de manera adecuada su ... -
Auditoría y habilidad profesional: una cosmovisión de la ética en tiempos de pandemia
(Universidad Peruana UniónPE, 2023-07-12)El propósito de este artículo es aportar una revisión de literatura donde se explora los cambios de auditoría impulsados por los tiempos de pandemia, analizando la cosmovisión ética y como esta juega un papel importante ... -
Análisis de las empresas con fusiones y adquisiciones que cotizan en la bolsa de valores de Lima, 2014-2019
(Universidad Peruana UniónPE, 2023-02-01)La presente investigación tuvo como objetivo analizar a las empresas que pasaron por un proceso de adquisiciones y/o fusiones entre los años 2014 y 2019. Para ello, se consideró la información de los estados financieros ... -
Intención de uso de la banca móvil en microfinanzas: Caso bancos comunales de ADRA Ecuador 2021
(Universidad Peruana UniónPE, 2022-09-21)Esta investigación está enfocada en identificar los factores que aportan a la intención de uso de la banca móvil en microfinanzas de los bancos comunales promovidas por la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos ... -
Control interno y su relación con el desempeño de los tesoreros, en las iglesias adventistas de la Asociación del Caribe Colombiano, Colombia, 2021
(Universidad Peruana UniónPE, 2021-11-03)La necesidad de sostenimiento y crecimiento de las instituciones ha conllevado a que el control interno cada día tenga mayor reconocimiento como una herramienta que le permite a las gerencias de las organizaciones asegurar ... -
Control interno basado en el modelo COSO y la toma de decisiones financieras de la Asociación Educativa de la Misión del Lago Titicaca de la Unión Peruana del Sur en el periodo 2020, Puno, Perú
(Universidad Peruana UniónPE, 2021-11-04)La investigación tuvo por propósito identificar la relación entre el control interno basado en el modelo COSO y la toma de decisiones financieras de la Asociación Educativa de la Misión del Lago Titicaca de la Unión Peruana ... -
Factores asociados al cumplimiento de la normatividad de la gestión integral de residuos sólidos en la Municipalidad de San Román, 2020
(Universidad Peruana UniónPEPE, 2021-03-17)El objetivo del estudio fue determinar los factores asociados que explican el cumplimiento de la normatividad de la gestión integral de residuos sólidos en la Municipalidad de San Román, Juliaca. La metodología implica un ... -
Relación entre riesgo de fraude, cultura organizacional y compromiso organizacional del personal directivo de una universidad particular, periodo 2017
(Universidad Peruana UniónPEPE, 2021-03-24)La presente investigación tuvo como objetivo establecer la relación que existe entre riesgo de fraude con cultura organizacional y compromiso organizacional del personal directivo de una universidad particular para el año ... -
Auditoría interna y su influencia en la gestión en las empresas constructoras de Puno 2018
(Universidad Peruana UniónPEPE, 2020-12-30)El objetivo de esta investigación es determinar la medida en la que la auditoría interna influye sobre la gestión en las empresas constructoras, Puno 2020. Se aplicó un diseño de investigación no experimental, transversal ... -
Relación del control interno en la gestión de la calidad de la empresa Granix, Argentina - Buenos Aires
(Universidad Peruana UniónPEPE, 2021-01-26)El objetivo de esta investigación es determinar la relación entre el control interno y la gestión de la calidad de la empresa Granix, Argentina - Buenos Aires. El tipo de investigación es correlacional, de diseño no ... -
Control interno y su influencia sobre la gestión cobro del impuesto predial unificado en municipios del departamento de Antioquia, 2019
(Universidad Peruana UniónPEPE, 2020-10-26)El objetivo de esta investigación es determinar en qué medida influye el control interno sobre la gestión de cobro de la gestión del impuesto predial unificado en municipios del departamento de Antioquia, 2019. Se aplicó ... -
Control interno y gestión administrativa en el municipio Campamento, Colombia, 2018
(Universidad Peruana UniónPE, 2019-11-28)La presente tesis, tuvo como objetivo principal “determinar larelación entre el control interno y la gestión administrativa en el municipio de Campamento, Colombia, 2018”, para ello se revisó la aplicación de los componentes ... -
Control interno de compras y el cumplimiento de metas de los proyectos de bienestar de World Vision Perú - Ayacucho, 2017
(Universidad Peruana UniónPE, 2019-11-04)Esta investigación tuvo como fin principal determinar en qué medida el control interno de compras se relaciona en el cumplimiento de metas en World Vision Perú –Ayacucho, 2017, por ello, se planteó como hipótesis general: ... -
Factores de riesgo y control interno en la Asociación Educativa Adventista de la Unión Peruana del Sur, 2019
(Universidad Peruana UniónPE, 2019-09-04)El objetivo de esta investigación es determinar la relación que existe entre los factores de riesgo y el control interno, en la Asociación Educativa Adventista de la Unión Peruana del Sur, 2019. Se aplicó un diseño de ...