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dc.contributor.advisorLuna Risco, Edison Elí
dc.contributor.authorSánchez Tenazoa, Clavelita
dc.date.accessioned2021-03-02T16:18:31Z
dc.date.available2021-03-02T16:18:31Z
dc.date.issued2021-01-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12840/4261
dc.description.abstractEl presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal de evaluar el control interno del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo; la cual busca desarrollar el control interno de la institución dedicada a la administración de los recursos financieros de la entidad que a través de la información control interno se conduzca un buen empleo y manejo de recursos públicos en el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo. Cuyo tipo de investigación es descriptiva y de diseño no experimental. Llegando a las siguientes conclusiones respecto al ambiente de control, gran parte de los encuestados indican que sí existe entre los trabajadores responsabilidad, honestidad, respeto, esfuerzo y compromiso y algunos de los encuestados indica que no existe entre los trabajadores responsabilidad, honestidad, respeto, esfuerzo y compromiso. En lo relacionado a la evaluación de los riesgos se aprecia que gran parte de los encuestados dice que, sí cumplen con las normas contables aplicables, pero la mayoría indica que no cumplen con todas las normas contables aplicables, así mismo la mayoría indica que no se realizan medidas preventivas a fin de evitar robos y fraudes. Sobre la evaluación de las actividades de control, la mayoría de los encuestados indica que sí efectúan comparaciones periódicas de la información contable y algunos indican que no efectúan comparaciones periódicas de la información contable. Respecto a la información y comunicación, la mayoría de los encuestados sí piensan que la organización aplica mecanismos de salvaguarda de la información como confidencialidad de sus operaciones y similares y solo pocos de los encuestados consideran que la organización no aplica mecanismos de salvaguarda de la información como confidencialidad de sus operaciones y similares.en_ES
dc.formatapplication/pdfen_ES
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Peruana Uniónen_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_ES
dc.rightsAttribution 3.0 Spain*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/*
dc.subjectControl internoen_ES
dc.subjectSistemas de controlen_ES
dc.subjectEntidad públicaen_ES
dc.subjectRecursos financierosen_ES
dc.titleEvaluación del control interno del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayoen_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_ES
thesis.degree.disciplineContabilidad y Gestión Tributariaen_ES
thesis.degree.grantorUniversidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Empresarialesen_ES
thesis.degree.nameContador Públicoen_ES
dc.subject.ocdehttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00en_ES
dc.description.sedeTARAPOTOen_ES
dc.description.escuelaEscuela Profesional de Contabilidaden_ES
dc.description.lineadeinvestigacionAuditoríaen_ES
renati.advisor.dni00242351
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-4885-3905en_ES
renati.author.dni42970229
renati.discipline411166en_ES
renati.jurorVallejos Angulo, Christian Daniel
renati.jurorAmasifuen Reategui, Manuel
renati.jurorCastro Carlos, Erika Liliana
renati.jurorVillafuerte De La Cruz, Avelino Sebastián
renati.jurorLuna Risco, Edison Elí
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesionalen_ES
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesisen_ES
dc.publisher.countryPEen_ES
dc.publisher.countryPE


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