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dc.contributor.advisorFlores Rivera, Amit Roy
dc.contributor.authorSumari Sucasaca, Judith Hilda
dc.contributor.authorChilón Ruiz, Mersy Yurit
dc.contributor.authorTafur Hoyos, Davis
dc.date.accessioned2023-10-17T14:33:51Z
dc.date.available2023-10-17T14:33:51Z
dc.date.issued2023-10-09
dc.identifier.urihttp://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/6919
dc.description.abstractPara medir el control interno y riesgo de fraude, las diversas instituciones aplican el Informe COSO y la escala de riesgo de fraude, los mismos que están constituidos por 135 y 38 ítems, respectivamente, por la extensión del instrumento, existe la necesidad de proponer una escala abreviada que mida estas dos variables de estudio a través de una versión corta; de este modo, se planteó como objetivo de investigación realizar un estudio instrumental a través de la validez de contenido, para lo cual participaron 09 expertos. Dentro de los resultados, se presenta un instrumento en versión reducida para ambas variables, donde control interno queda compuesto por 50 ítems y riesgo de fraude 31 ítems. Este hallazgo genera mayor confianza en la aplicación de los instrumentos por tratarse de una reducción de ítems que permite disminuir los sesgos de investigación, siendo además un instrumento adecuado para ser aplicado en instituciones privadas de educación básica.en_ES
dc.formatapplication/pdfen_ES
dc.language.isospaen_ES
dc.publisherUniversidad Peruana Uniónen_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Spain*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/*
dc.subjectControl internoen_ES
dc.subjectRiesgo de fraudeen_ES
dc.subjectInstrumentoen_ES
dc.titleControl interno y riesgo de fraude: Una escala abreviada para instituciones privadas de educación básicaen_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen_ES
thesis.degree.disciplineMaestría en Auditoría con Mención en Auditoría integralen_ES
thesis.degree.grantorUniversidad Peruana Unión. Unidad de Posgrado de Ciencias Empresarialesen_ES
thesis.degree.nameMaestro en Auditoría con Mención en Auditoría Integralen_ES
dc.subject.ocdehttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04en_ES
dc.description.sedeLIMAen_ES
dc.description.escuelaEscuela de Posgradoen_ES
dc.description.lineadeinvestigacionControl Internoen_ES
renati.advisor.dni41609920
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-1891-7189en_ES
renati.author.dni70117106
renati.author.dni45450573
renati.author.dni45026444
renati.discipline411057en_ES
renati.jurorCarranza Molina, Marisol
renati.jurorFlores Rivera, Amit Roy
renati.jurorMedina Ocsa, Marco Antonio
renati.jurorMillones Liza, Dany Yudet
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestroen_ES
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesisen_ES
dc.publisher.countryPEen_ES


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