Sistema de control interno y la ejecución presupuestal de gasto de la municipalidad provincial de Crl. Portillo, 2020

dc.contributor.advisorParedes Monzoy, Samuel Fernando
dc.contributor.authorTamany Tenazoa, Brooke
dc.contributor.authorSoto Navarro, Luzmila
dc.date.accessioned2022-08-01T22:06:11Z
dc.date.available2022-08-01T22:06:11Z
dc.date.issued2022-05-23
dc.description.abstractEl propósito del estudio fue determinar la asociación entre los sistemas de control interno y la ejecución de los presupuestos de gastos fiscales provinciales y municipales. Portillo, 2020 Con variables: Sistema de control interno con cinco dimensiones (ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, seguimiento de resultados) y variables: ejecución presupuestaria de gastos. Estudio tipo cuantitativo, diseño no experimental de corte transversal, muestreo no probabilístico, realizado a 20 servidores públicos que laboran en la oficina de control interno de la ciudad; utilizando herramientas técnicas de recolección de datos validadas Alpha de crow encuesta y cuestionario; software de procesamiento de información SPP; descriptivo y inferencia Sexo Estadísticas Interpretación. La correlación entre el sistema de control interno y la ejecución presupuestaria se determinó mediante Chi Cuadrado, y se obtuvo p-value = 0.069≥0.05, lo que demostró que el sistema de control interno de la provincia y municipio Coronel Portillo era independiente de la ejecución del presupuesto de gastos. Asimismo, el ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, y seguimiento de resultados no tienen relación con el gasto de ejecución presupuestaria 2020 en Coronel Portillo, según los trabajadores encuestadosen_ES
dc.description.escuelaEscuela Profesional de Contabilidaden_ES
dc.description.lineadeinvestigacionAuditoríaen_ES
dc.description.sedeLIMAen_ES
dc.formatapplication/pdfen_ES
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12840/5639
dc.language.isospaen_ES
dc.publisherUniversidad Peruana Uniónen_ES
dc.publisher.countryPEen_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/*
dc.subjectControl Internoen_ES
dc.subjectEjecución presupuestal de gastoen_ES
dc.subjectAmbiente de controlen_ES
dc.subjectValoración de riesgoen_ES
dc.subjectActividades de controlen_ES
dc.subject.ocdehttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00en_ES
dc.titleSistema de control interno y la ejecución presupuestal de gasto de la municipalidad provincial de Crl. Portillo, 2020en_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_ES
renati.advisor.dni23813484
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-9200-4716en_ES
renati.author.dni42089949
renati.author.dni22515012
renati.discipline411166en_ES
renati.jurorApaza Apaza, Rubén Leonard
renati.jurorSantos Gutiérrez, Edual Delmar
renati.jurorFarfán Peña, Santos Alberto
renati.jurorParedes Monzoy, Samuel Fernando
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionalen_ES
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesisen_ES
thesis.degree.disciplineContabilidad y Gestión Tributariaen_ES
thesis.degree.grantorUniversidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Empresarialesen_ES
thesis.degree.nameContador Públicoen_ES

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