Evaluación de control interno de contabilidad de la empresa Asesoría y Gestión en Aduanas Sociedad Anónima, 2020

dc.contributor.advisorVásquez Villanueva, Carlos Alberto
dc.contributor.authorArista Vargas, Enith
dc.contributor.authorManchay Cruz, Miriam Edith
dc.date.accessioned2021-08-18T23:26:49Z
dc.date.available2021-08-18T23:26:49Z
dc.date.issued2021-05-12
dc.description.abstractLa presente investigación tuvo el propósito de evaluar el control interno de contabilidad de la empresa Asesoría y Gestión en Aduanas Sociedad Anónima, 2020. La metodología utilizada fue de tipo descriptivo con un diseño no experimental transeccional ya que se observan los fenómenos tal como se dan en su ambiente natural para después poder analizarlos; el trabajo se realizó en el área de contabilidad en la empresa Asesoría y Gestión en Aduanas Sociedad Anónima. La recolección de datos se realizó mediante la técnica de la encuesta; teniendo como instrumento la lista de chequeo. Los resultados obtenidos del diagnóstico muestran a un 63% con deficiencias, ya que la empresa carece de un proceso de control interno elaborado para la documentación, registro contable, análisis contable y declaración y pago de tributos, lo que indico la gran necesidad de una mejora. Posterior al diagnóstico se elaboró una propuesta mediante diagrama de flujos para los procesos de cada fase: documentación, registro contable, análisis contable y declaración y pago de tributos, lo cual recomendamos aplicarlo en el área de contabilidad de la empresa. Se concluye que mediante el diagnóstico se evaluó el control de contabilidad logrando determinar que la empresa carece de procesos y procedimientos.en_ES
dc.description.escuelaEscuela Profesional de Contabilidaden_ES
dc.description.lineadeinvestigacionFinanzasen_ES
dc.description.sedeLIMAen_ES
dc.formatapplication/pdfen_ES
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12840/4673
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Peruana Uniónen_ES
dc.publisher.countryPEen_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/*
dc.subjectControl de contabilidaden_ES
dc.subjectPropuesta de controlen_ES
dc.subjectProceso contableen_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01en_ES
dc.titleEvaluación de control interno de contabilidad de la empresa Asesoría y Gestión en Aduanas Sociedad Anónima, 2020en_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_ES
renati.advisor.dni00238680
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-0782-7364en_ES
renati.author.dni70219555
renati.author.dni73328387
renati.discipline411166en_ES
renati.jurorApaza Apaza, Rubén Leonard
renati.jurorMartínez Huisa, Sinforiano
renati.jurorParedes Monzoy, Samuel Fernando
renati.jurorSantos Gutiérrez, Edual Delmar
renati.jurorVásquez Villanueva, Carlos Alberto
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionalen_ES
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesisen_ES
thesis.degree.disciplineContabilidad y Gestión Tributariaen_ES
thesis.degree.grantorUniversidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Empresarialesen_ES
thesis.degree.nameContador Públicoen_ES

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