Control Interno en el proceso de Auditoría en Empresas del Sector Servicios de Lima Metropolitana
| dc.contributor.advisor | Lavalle Gonzales, Adolfo William | |
| dc.contributor.author | Gonzales Pompa, Danny Jonathan | |
| dc.contributor.author | Gonzales Gonzales, David Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T14:26:08Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-26 | |
| dc.description.abstract | La investigación se concentró en el estudio de la relación entre el control interno (CI) y la auditoría en empresas del sector servicios de Lima Metropolitana. Para lo cual se desarrolló un estudio cuantitativo, correlacional, no experimental, en el cual se aplicaron dos instrumentos tipo lista de cotejo a una muestra de 91 empresas pertenecientes al sector servicios de Lima Metropolitana, los cuales se basaron en la guía COSO (CI) y la Guía Técnica de Auditoría (GU-SCPACU-02) de la Contraloría General de la República del Perú. Al ser instrumentos de uso común, se le analizó su consistencia interna para el estudio mediante el coeficiente Alfa de Cronbach (CI = 0.815; Auditoría = 0.709) ambos con fiabilidad buena. Los datos se analizaron descriptivamente y mediante correlación de acuerdo al coeficiente Rho de Spearman, por el comportamiento no normal de los datos. Los resultados mostraron que el CI tiene un nivel de cumplimiento de 55.2% y la auditoría de 45.5% ambos dentro de un rango moderado y que existe relación fuerte, positiva y significativa (R de Pearson= 0.844; p = 0.000). Se concluye que tanto el CI como la auditoría deben ser mejorados para que logren un nivel alto en las empresas, lo que se puede hacer mejorando los niveles del CI, que incidirán en la mejora de la auditoría, dada su relación directa. | |
| dc.description.escuela | Escuela de Contabilidad | |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Control interno | |
| dc.description.sede | Lima | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12840/10442 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Unión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Auditoría | |
| dc.subject | Control interno | |
| dc.subject | Cumplimiento | |
| dc.subject | Empresas de servicio | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | Control Interno en el proceso de Auditoría en Empresas del Sector Servicios de Lima Metropolitana | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 25752470 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4336-1845 | |
| renati.author.dni | 41977194 | |
| renati.author.dni | 70206073 | |
| renati.discipline | 41101896 | |
| renati.juror | Huanca Callasaca, Braulio | |
| renati.juror | Lazo Pilco, Thelma Madian | |
| renati.juror | Saavedra Vásconez, Jessica Karina | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad y Gestión Tributaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Empresariales | |
| thesis.degree.name | Contador Público |
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