Propuesta de un plan de control interno para la gestión de compras en la Constructora Tanos EIRL, 2023-2024

dc.contributor.advisorCachay Salcedo, Silvia Mabel
dc.contributor.authorAguilar Rementeria, Rosa Yanela
dc.contributor.authorFrontado Guillén, Shirley Rosmery
dc.contributor.authorYnga Morales, Brayan Estiben
dc.date.accessioned2025-12-17T15:50:28Z
dc.date.available2025-12-17T15:50:28Z
dc.date.embargoEnd2026-09-17
dc.date.issued2025-09-17
dc.description.abstractEsta investigación tiene por objetivo proponer un plan de control interno para optimizar la gestión de compras en la Constructora Tanos EIRL, periodo 2023-2024, con el fin de fortalecer la eficiencia y transparencia. A través de un diseño metodológico cualitativo y aplicado, con un diseño no experimental y descriptivo, para examinar las actividades del área de compras. Se utilizaron técnicas como observación, análisis documental y entrevistas a trabajadores, permitiendo una recopilación integral de información acerca de procedimientos y áreas de mejora. Los resultados destacan la necesidad de habilitar un plan de control interno, particularmente en la selección de proveedores y el control de inventarios, porque la falta de controles ha impactado negativamente sobre la transparencia financiera y la eficiencia operativa. Un sistema estructurado optimizaría la gestión de inventarios, disminuirá errores y mejoraría la coordinación entre las áreas de la empresa, garantizando la rendición de cuentas en el proceso de compras. Finalmente, se recomienda estandarizar el proceso de compras mediante un documento detallado, establecer controles para mitigar fraudes, mejorar la comunicación y coordinación con herramientas efectivas, definir criterios para la evaluación de proveedores y automatizar procesos mediante un sistema de información que mejore la visibilidad y la toma de decisiones.
dc.description.escuelaEscuela Profesional de Contabilidad
dc.description.lineadeinvestigacionContabilidad general
dc.description.sedeLima
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12840/9569
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Peruana Unión
dc.publisher.countryPE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectControl interno
dc.subjectGestión de compras
dc.subjectEficiencia operativa
dc.subjectSelección de proveedores
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01
dc.titlePropuesta de un plan de control interno para la gestión de compras en la Constructora Tanos EIRL, 2023-2024
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
renati.advisor.dni41767058
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-1177-8304
renati.author.dni73625080
renati.author.dni72968448
renati.author.dni46243732
renati.discipline411166
renati.jurorVásquez Villanueva, Carlos Alberto
renati.jurorLazo Pilco, Thelma Madian
renati.jurorApaza Pachauri, Magali
renati.jurorCachay Salcedo, Silvia Mabel
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
thesis.degree.disciplineContabilidad y Gestión Tributaria
thesis.degree.grantorUniversidad Peruana Unión. Facultad de Ciencias Empresariales
thesis.degree.nameContador Público

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